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Vorlage - 2014/0069  

 
 
Betreff: Kindertagesstättenbedarfsplan 2015 der Stadt Sehnde
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FB 3 KiTas und Jugend Beteiligt:FB 1 Steuerung und Innerer Service
Beratungsfolge:
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
29.09.2014 
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
09.10.2014 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Kitaplanung 2015
Anlage 1 Überblick Betreuung 2014
Anlage 2 Versorgung Kitakinder
Anlage 3 Versorgung Krippenkinder 2014
Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag:

a)der Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

 

b)der Verwaltungsausschuss empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

c) der Rat der Stadt Sehnde nimmt die Kindertagesstättenplanung zur Kenntnis und beschließt:

 

 

1. Mit der Umsetzung der Finanzierung über Finanzhilfepauschalen von Drittkräften in Krippengruppen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden durch das Land Niedersachsen die wöchentliche Arbeitszeit von bisher 19,5 Stunden der Drittkräfte in den Krippengruppen in der Stadt Sehnde auf 21 Stunden zu erhöhen. Finanziell bedeutet dies einen Mehraufwand von 13.400,00 Euro (für alle Krippen in städtischer und freier Trägerschaft, ausgenommen Krippe Spatzennest, da hier vorerst weiterhin 450,00 Euro Kräften eingesetzt werden). Dem gegenüber stehen Mehrerträge durch die geplante Finanzhilfe in Höhe von voraussichtlich 70.600,00 Euro.

 

2. Die Springkraftstunden in den städtischen Kindertagesstätten aufzustocken, um den gestiegenen Vertretungsbedarf durch neue zusätzliche Gruppen und Einrichtungen (Krippe Sehnde-West, Hort Ilten, Neue Kita Ilten Hugo-Remmert-Straße) gerecht zu werden. Um eine adäquate Abdeckung mit Springkraftstunden vorzuhalten, ist eine Ausweitung um 50 Wochenstunden notwendig. Der Mehraufwand für diese beläuft sich auf 60.000,00 Euro.

3. Die Einrichtung einer Kitagruppe mit einer Betreuungszeit bis 15:00 Uhr in der Kindertagesstätte Ladeholz zum Kitajahr 2015/2016. Das Betreuungsangebot besteht hier derzeit aus drei 13:00 Uhr-Gruppen, zwei Ganztagsgruppen und einer Nachmittagsgruppe (13:00 – 17:00 Uhr). Der Mehraufwand für die Ausweitung einer der 13:00 Uhr-Gruppen bis 15:00 Uhr beträgt im Bereich der Personalkosten 5000,00 € jährlich (anteilig in 2015: 2100,00 Euro). Dem gegenüber stehen Mehrträge von ca. 1000,00 Euro (anteilig 2015: 410,00 Euro).

4. Die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit in der Kita-Verwaltung zum 01.11.2014 um insgesamt 4 Stunden und um weitere 2 Stunden zum 01.04.2015. Durch die Einrichtung der zweiten Krippengruppe in der Kita Sehnde-West sowie der zweiten Hortgruppe im Hort Ilten zum 01.08.2014, der zudem eine eigenständige Einrichtung geworden ist, entsteht im Sachgebiet 3.1. ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Dieser erhöht sich in 2015 durch die neue Kita in Ilten, Hugo-Remmert-Straße mit zwei Betreuungsgruppen weiter. Da die Mehrarbeit durch die Antragsbearbeitung für die neuen Gruppen bereits vor Inbetriebnahme der neuen Einrichtung anfällt, wird die Umsetzung bereits zum 01.04.2015 notwendig. Es ergeben sich für 2014 anteilig zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 650,00 Euro und in 2015 in Höhe von 7500,00 Euro

5. Die Einführung der Onlineanmeldung für die verlässliche Ferienbetreuung sowie die Ausweitung des Ferienpasses auf die Osterferien und Aufstockung der Mittel für den Sommerferienpass ab 2015. Es entsteht ein Mehraufwand für das Computerprogramm für die Onlineanmeldung in Höhe von 250,00 Euro und für die Ausweitung des Ferienpasses sowie Aufstockung der Mittel für den Sommerferienpass in Höhe von 3000,00 Euro erforderlich. Diesem stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 300,00 Euro gegenüber.

 


Sachverhalt:

In der vorliegenden Kindertagesstättenplanung (Anlage) werden die aktuelle Situation des laufenden Kitajahres sowie ein Ausblick auf die weitere Entwicklung dargestellt.

In der Planung werden notwendige strukturelle Veränderungen in den einzelnen Einrichtungen für das kommende Haushaltsjahr 2015 vorgestellt, die notwendig sind, um die erforderlichen Quantitäten und Qualitäten in der Kinderbetreuung der Stadt Sehnde zu erfüllen und den Anforderungen einer zeitgerechten und familiennahen Kinderbetreuung gerecht zu werden. Im Mittelpunkt steht dabei, eine familienfreundliche (auch im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf) Infrastruktur der Kinderbetreuung zu gewährleisten und somit einen Beitrag zum Leitbild „Familienstadt Sehnde“ zu leisten.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

x

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge anteilig 2014 und 2015

 

72.000,00 €

Aufwendungen anteilig 2014 und 2015

 

85.900,00 €

Erträge 2016

 

1000,00 €

Aufwendungen 2016

 

5000,00 €

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 


Anlage/n:

Anlage 1: Kindertagesstättenbedarfsplan 2015 mit den Anlagen

Anlage 1 zum Kindertagesstättenbedarfsplan 2015: Überblick über das Betreuungsangebot in Sehnde

Anlage 2 zum Kindertagesstättenbedarfsplan 2015: Geburtenentwicklung und Versorgung der Kitakinder in Sehnde

Anlage 3 zum Kindertagesstättenbedarfsplan 2015 : Geburtenentwicklung und Versorgung der Krippenkinder in Sehnde

Anlage 2: Finanzielle Auswirkungen

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Kitaplanung 2015 (565 KB)    
Anlage 3 2 öffentlich Anlage 1 Überblick Betreuung 2014 (23 KB)    
Anlage 4 3 öffentlich Anlage 2 Versorgung Kitakinder (22 KB)    
Anlage 5 4 öffentlich Anlage 3 Versorgung Krippenkinder 2014 (19 KB)    
Anlage 2 5 öffentlich Finanzielle Auswirkungen (65 KB)